个人介绍
审计学
提供学校: 华东理工大学本研学习平台
院系: 会计学系
课程编号: 审计学(胡美琴)
学分: 3
课程介绍
课程章节
教学资源
课程章节 | 文件类型   | 修改时间 | 大小 | 备注
1.1 审计概述
文档
.pdf
2022-06-04 622.58KB
 
视频
.mp4
2022-06-04 561.46MB
1.2 审计要素
视频
.mp4
2022-06-04 186.58MB
1.3 审计目标
视频
.mp4
2022-06-04 388.63MB
1.4 审计的职业道德
视频
.mp4
2022-06-04 223.98MB
1.5 审计风险
视频
.mp4
2022-06-04 525.82MB
2.1 初步业务活动
文档
.pdf
2022-06-04 1.08MB
 
视频
.mp4
2022-06-04 198.53MB
2.2 总体审计策略和具体审计计划
视频
.mp4
2022-06-04 319.67MB
2.3 重要性
视频
.mp4
2022-06-04 385.67MB
3.1 审计证据的性质
文档
.pdf
2022-06-04 1.02MB
 
视频
.mp4
2022-06-04 482.83MB
3.2 审计程序
视频
.mp4
2022-06-04 213.54MB
3.3 函证
视频
.mp4
2022-06-04 885.01MB
4.1 审计抽样的相关概念
文档
.pdf
2022-06-04 1.53MB
 
视频
.mp4
2022-06-04 273.59MB
4.2 审计抽样在控制测试中的应用
视频
.mp4
2022-06-04 293.56MB
5.1 审计工作底稿概述
文档
.pdf
2022-06-04 761.70KB
 
视频
.mp4
2022-06-04 187.03MB
6.1 风险识别和评估概述
文档
.pdf
2022-06-04 869.98KB
 
视频
.mp4
2022-06-04 176.38MB
6.2 风险评估程序、信息来源以及项目组内部讨论
视频
.mp4
2022-06-04 337.02MB
6.3 了解被审计单位及其环境
视频
.mp4
2022-06-04 428.22MB
6.4 了解被审计单位的内部控制
视频
.mp4
2022-06-04 773.30MB
6.5 评估重大错报风险
视频
.mp4
2022-06-04 292.81MB
7.1 针对财务报表层次重大错报风险的主体应对措施
文档
.pdf
2022-06-04 795.74KB
 
视频
.mp4
2022-06-04 166.39MB
7.2 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序
视频
.mp4
2022-06-04 390.79MB
7.3 控制测试
视频
.mp4
2022-06-04 622.78MB
7.4 实质性程序
视频
.mp4
2022-06-04 419.25MB
8.1 销售与收款循环的特点
文档
.pdf
2022-06-04 826.22KB
 
视频
.mp4
2022-06-04 275.37MB
8.2 销售与收款循环的业务活动和相关内部控制
视频
.mp4
2022-06-04 340.92MB
8.3 销售与收款循环的重大错报风险的评估
视频
.mp4
2022-06-04 245.90MB
8.4 测试销售与收款循环的内部控制
视频
.mp4
2022-06-04 300.26MB
8.5 销售与收款循环的实质性程序
视频
.mp4
2022-06-04 292.20MB
9.1 采购与付款循环的特点
文档
.pdf
2022-06-04 820.40KB
 
视频
.mp4
2022-06-04 298.21MB
9.2 采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制
视频
.mp4
2022-06-04 149.79MB
9.3 采购与付款循环的重大错报风险
视频
.mp4
2022-06-04 209.15MB
10.1 生产与存货循环的特点
文档
.pdf
2022-06-04 817.68KB
 
视频
.mp4
2022-06-04 296.80MB
10.2 生产与存货循环的业务活动和相关内部控制
视频
.mp4
2022-06-04 209.70MB
10.3 生产与存货循环的重大错报风险
视频
.mp4
2022-06-04 371.72MB
10.5 生产与存货循环的实质性程序
视频
.mp4
2022-06-04 280.17MB
11.1 货币资金审计概述
文档
.pdf
2022-06-04 766.96KB
 
视频
.mp4
2022-06-04 403.88MB
11.2 货币资金的重大错报风险
视频
.mp4
2022-06-04 269.01MB
11.3 测试货币资金的内部控制
视频
.mp4
2022-06-04 269.01MB
11.4 货币资金的实质性程序
视频
.mp4
2022-06-04 176.95MB
12.1 完成审计工作概述
文档
.pdf
2022-06-04 824.10KB
 
视频
.mp4
2022-06-04 366.85MB
 
文档
.pdf
2022-06-04 842.00KB
12.2 期后事项
视频
.mp4
2022-06-04 456.21MB
12.3 书面声明
视频
.mp4
2022-06-04 463.26MB
13.1 审计报告概述
文档
.pdf
2022-06-04 805.49KB
 
视频
.mp4
2022-06-04 125.15MB
13.2 审计意见的形成
视频
.mp4
2022-06-04 89.00MB
13.3 审计报告的基本内容
视频
.mp4
2022-06-04 612.94MB
13.4 在审计报告中沟通关键审计事项
视频
.mp4
2022-06-04 458.21MB
13.5 非无保留意见审计报告
视频
.mp4
2022-06-04 934.05MB
13.6 在审计报告中增加强调事项段和其他事项段
视频
.mp4
2022-06-04 193.75MB
14.1 质量控制制度的目标和对业务质量承担的领导责任
文档
.pdf
2022-06-04 811.47KB
 
视频
.mp4
2022-06-04 214.63MB
 
文档
.pdf
2022-06-04 786.51KB
14.2 相关职业道德要求
视频
.mp4
2022-06-04 186.80MB
14.3 客户关系和具体业务的接受和保持
视频
.mp4
2022-06-04 248.94MB
14.4 人力资源
视频
.mp4
2022-06-04 193.13MB
14.5 业务执行
视频
.mp4
2022-06-04 397.17MB
15.1 职业道德基本原则
文档
.pdf
2022-06-04 786.51KB
15.2 职业道德概念框架
文档
.pdf
2022-06-04 786.51KB
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